Administración o gestión de riesgos E.R.M. y la auditoría interna : gobierno corporativo, mapa de riesgos, comités de auditoría, listas y cuestionarios de control, normas internacionales de auditoría interna / Rodrigo Estupinan Gaitán ; con la colaboración de Miguel Antonio Cano (q.e.p.d.), Rafaél Delgado, Nelson Díaz, René Castro.

By: Estupiñán Gaitán, Rodrigo [autor.]Contributor(s): Cano Castaño, Miguel Antonio | Delgado, Rafael | Díaz, Nelson | Castro, RenéMaterial type: TextTextLanguage: Spanish Series: Textos universitarios. Contabilidad y finanzasPublisher: Bogotá : Ecoe Ediciones, 2006Description: xxiii, 351 páginas : ilustraciones + Incluye 1 CD ROMContent type: texto Media type: sin mediación Carrier type: volumenISBN: 9586484343; 9789586484343Subject(s): Administración de empresas | Administración de riesgos | Administración financiera | Gestión integral del riesgo | Gobierno corporativoDDC classification: 658.15 /
Contents:
1. El control interno ; 2. Organización de la auditoria interna ; 3. Enfoque moderno de la auditoria interna ; 4. Los paradigmas en el ejercicio de la auditoria interna en América Latina ; 5. Código de Ética 6. Normas internacionales de auditoria interna y consejos para la práctica ; 7. El riesgo empresarial ; 8. Administración de riesgos empresarial E.R.M ; 9. El riesgo en el nuevo enfoque de auditoria interna 10. La auditoria interna y el E.R.M ; 11. Conocimiento del cliente para la administración del riesgo ; 12. El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos ; 13. Prácticas del E.R.M. en la auditoria interna ; 14. Mapa de riesgos para uso en la auditoria interna ; 15. Auditoria de cumplimiento por parte del auditor interno ; 16. Detección de operaciones ilícitas por la auditoria interna ; 17. Listas y cuestionarios de control interno para la auditoria interna. Gobierno corporativo o Corporate governance ; 18. Los comités de auditoria y el gobierno corporativo.
Anx.1 : CD que contiene Administración o gestión de riesgos E.R.M. y la auditoria interna : gobierno corporativo, mapa de riesgos, comités de auditoria, listas y cuestionarios de control, normas internacionales de auditoria interna.
Review: De la profundización y estudio de los problemas suscitados en el mundo empresarial y achacados a bajas auditorías o complacencia de las mismas, determinándose que en las empresas se encierran riesgos incalculables de carácter interno y externo que requieren ser clasificados y orientados al entendimiento de los mismos, se concluyó la necesidad de establecer en las organizaciones "Gerencias de Riesgos", las cuales antes de cualquier toma de decisión asesoren a la alta gerencia en cómo administrar los riesgos. Del anterior estudio resultó un documento denominado Enterprise Risk Management -ERM. Integrated Framework, conocido como el COSO II sobre Administración de Riesgo y, a su vez, debió ir unido al establecimiento de normas internas de uso adecuado de gobiernos corporativos con las cuales se organiza el sistema interno de una empresa y se establecen directrices que deben regir su ejercicio. La organización que hace el autor en este libro presenta la gestión del riesgo con la Auditoría interna apoyados en las normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoria Interna, los Consejos para la Práctica y el Código de Ética del IIA, así como las listas y cuestionarios de control interno para la Auditoría interna de la FLAI, serán una valiosa ayuda para el Contador Público, Administradores, Auditores internos y externos, Miembros de Juntas Directivas, Comités de Auditoría, Consejos de Administración, Presidencias y Gerencias en general de toda clase de organizaciones empresariales y todas que las personas interesadas en el tema.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Date due Barcode Item holds
CD-ROM CD-ROM Biblioteca CESA

Diagonal 34 A No. 5 A - 23 

Casa Incolda

PBX: 339 53 00

serviciosbiblioteca@cesa.edu.co

Piso 1
Audiovisual 658.15 / E829a 2006 (Browse shelf(Opens below)) Ej. 1 Available 7106000101
Libros Libros Biblioteca CESA

Diagonal 34 A No. 5 A - 23 

Casa Incolda

PBX: 339 53 00

serviciosbiblioteca@cesa.edu.co

Piso 1
General 658.15 / E829a (Browse shelf(Opens below)) Ej. 1 Available 7101014586
Total holds: 0

Incluye referencias bibliográficas.

1. El control interno ; 2. Organización de la auditoria interna ; 3. Enfoque moderno de la auditoria interna ; 4. Los paradigmas en el ejercicio de la auditoria interna en América Latina ; 5. Código de Ética 6. Normas internacionales de auditoria interna y consejos para la práctica ; 7. El riesgo empresarial ; 8. Administración de riesgos empresarial E.R.M ; 9. El riesgo en el nuevo enfoque de auditoria interna 10. La auditoria interna y el E.R.M ; 11. Conocimiento del cliente para la administración del riesgo ; 12. El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos ; 13. Prácticas del E.R.M. en la auditoria interna ; 14. Mapa de riesgos para uso en la auditoria interna ; 15. Auditoria de cumplimiento por parte del auditor interno ; 16. Detección de operaciones ilícitas por la auditoria interna ; 17. Listas y cuestionarios de control interno para la auditoria interna. Gobierno corporativo o Corporate governance ; 18. Los comités de auditoria y el gobierno corporativo.

Anx.1 : CD que contiene Administración o gestión de riesgos E.R.M. y la auditoria interna : gobierno corporativo, mapa de riesgos, comités de auditoria, listas y cuestionarios de control, normas internacionales de auditoria interna.

De la profundización y estudio de los problemas suscitados en el mundo empresarial y achacados a bajas auditorías o complacencia de las mismas, determinándose que en las empresas se encierran riesgos incalculables de carácter interno y externo que requieren ser clasificados y orientados al entendimiento de los mismos, se concluyó la necesidad de establecer en las organizaciones "Gerencias de Riesgos", las cuales antes de cualquier toma de decisión asesoren a la alta gerencia en cómo administrar los riesgos. Del anterior estudio resultó un documento denominado Enterprise Risk Management -ERM. Integrated Framework, conocido como el COSO II sobre Administración de Riesgo y, a su vez, debió ir unido al establecimiento de normas internas de uso adecuado de gobiernos corporativos con las cuales se organiza el sistema interno de una empresa y se establecen directrices que deben regir su ejercicio. La organización que hace el autor en este libro presenta la gestión del riesgo con la Auditoría interna apoyados en las normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoria Interna, los Consejos para la Práctica y el Código de Ética del IIA, así como las listas y cuestionarios de control interno para la Auditoría interna de la FLAI, serán una valiosa ayuda para el Contador Público, Administradores, Auditores internos y externos, Miembros de Juntas Directivas, Comités de Auditoría, Consejos de Administración, Presidencias y Gerencias en general de toda clase de organizaciones empresariales y todas que las personas interesadas en el tema.

There are no comments on this title.

to post a comment.
Hola